Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA RISME CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA TECNOLINEA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA |
B0A0800FE0
|
TECNOLINEA SRL
P.iva: 00659730675 |
Data inizio:
01/03/2024 Data fine: |
€.663,10
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.40 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA KIT LENZUOLA ALLA DITTA MEDICAL SUD SRL. IMPEGNO DI SPESA |
B09FF51569
|
MEDICAL SUD SRL
P.iva: 06678850725 |
Data inizio:
01/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.39 | |
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE G.T.I.WIN ANNO 2024 IN USO PRESSO LUFFICIO TRIBUTI. CIG: B08B96C59F |
B08B96C59F
|
S.I.E.L. srl
P.iva: 01565050448 |
Data inizio:
26/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.38 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. |
B07920C553
|
Data inizio:
21/02/2024 Data fine: |
€.1.895,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.35 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE PER LANNO 2024 ALLA DITTA CISIA PROGETTI SRL. IMPEGNO DI SPESA. |
B070D0A261
|
Data inizio:
19/02/2024 Data fine: |
€.6.480,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.33 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO 10 LOTTO 8 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
B06F9E993D
|
EDENRED ITALIA Srl
P.iva: 09429840151 |
Data inizio:
19/02/2024 Data fine: |
€.9.878,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.32 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEMOL-SCAVI SAS. |
B05FCCB83D
|
DEMOL-SCAVI DI PEDICONE DONATO & C. SAS
P.iva: 01445170671 |
Data inizio:
16/02/2024 Data fine: |
€.4.666,19
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.30 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE MENSE E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024. IMPEGNO SPESA DITTA PROIETTI TECH SRL. |
B05F708708
|
Data inizio:
14/02/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.3.044,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.28 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO LEGALE ALLAVV. JACOPO AMBROSINI PER OPPOSIZIONE AD ATTO DI CITAZIONE. |
B05F7750FD
|
Data inizio:
14/02/2024 Data fine: |
€.2.907,60
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.27 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARUBA SPA. |
FORNITURA
|
Data inizio:
14/02/2024 Data fine: 14/02/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.26 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI INCENDIO-ALL RISKS CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. INTEGRAZIONE PREMIO. |
B05FDE50F6
|
Data inizio:
14/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.25 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI REGIONALI 10 MARZO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI ELETTORALI ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. |
B0487CFC58
|
Data inizio:
07/02/2024 Data fine: |
€.704,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.22 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SERVIZI ATTIVI CON LA SOCIETA' ARUBA SPA PER LA GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, CASELLE EMAIL, PEC E SERVER DEDICATO PER LANNO 2024. |
|
Data inizio:
05/02/2024 Data fine: |
€.420,28
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.20 | ||
AREA 4. TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.LGS. N. 81/2023 - RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
ZEA399C1BC
|
Data inizio:
30/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.18 | ||
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E INOLTRO AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2024 |
B018E5EFD7
|
Data inizio:
25/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.16 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE. IMPEGNO SPESA. |
|
Data inizio:
23/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.15 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE ARCHIVIO CONTRATTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. |
ZF53DAE497
|
Data inizio:
11/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.10 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI INCENDIO-ALL RISKS CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. |
|
Data inizio:
11/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.9 | ||
AREA 5. VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANCI DIGITALE SPA - LIQUIDAZIOINE FATTURA. |
|
Data inizio:
10/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.8 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RCA PER AUTOMEZZI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. |
|
Data inizio:
10/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.7 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI RIPATTONI ALLA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE. |
A047054B16
|
Data inizio:
04/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.4 | ||
AREA 5. VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO APPARECCHIATURA AUTOVELOX IMPEGNO DI SPESA. |
|
Data inizio:
27/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.355 | ||
AREA 4. TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P.N.R.R. - M. 1, C. 1, I. 1.1 - C.U.P. N. D51B220001430006 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA L.TA' RIPATTONI - NOMINA COLLAUDATORE STATICO. |
A0437DD274
|
Data inizio:
22/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.354 | ||
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLA GESTIONE, FORMAZIONE GENERALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PER N. 2 VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. IMPEGNO DI SPESA |
Z6D3DCAA2B
|
Data inizio:
15/12/2023 Data fine: |
€.2.440,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.348 | ||
AREA 5. VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CROSS CONTROL SRL. |
|
Data inizio:
14/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.340 | ||
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE IN DATA 17/12/2023 DELLEVENTO DENOMINATO EVENT GIOCHI |
Z493DAF400
|
Data inizio:
13/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.328 | ||
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO EX ART. 17 D.LGS. N. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE PETER PAN. |
Z9A3D99737
|
Data inizio:
12/12/2023 Data fine: |
€.2.712,24
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.326 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SOFTWARE GESTIONE ARCHIVIO CONTRATTI (LICENZA ANNUALE). IMPEGNO DI SPESA |
ZF5353DAE4
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Data inizio:
11/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.321 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO EFFETTUATO DAL TESORIERE COMUNALE PER DEBITO FUORI BILANCIO. |
|
Data inizio:
05/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.312 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. |
|
Data inizio:
04/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.311 |
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