Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA 4. TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | C.U.P. N. D57H22000250001 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VERSANTE DI VIA C. BATTISTI - SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA FASE ESECUZIONE E COLLAUDO AMMINISTRATIVO - NOMINA SEGGIO DI GARA. |
B14C8E0E6C
|
Data inizio:
07/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.100 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE CESTELLO SU AUTOCARRO TARGATO CT320MT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALVARESE ROBERTO. |
B180E1A525
|
Data inizio:
03/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.97 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI SU SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOFIRE DI G. DI MARCO. |
B1810AB352
|
Data inizio:
03/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.96 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO LEGALE ALLAVV. TITO DI PIETRO PER LA DIFESA DELLENTE CONTRO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI TERAMO (PROT. N.3875/2024). |
B180CE12DA
|
Data inizio:
03/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.94 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS CT400TN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GT GOMME SRL. |
B1444768EA
|
GT GOMME SRL
P.iva: 01595820679 |
Data inizio:
22/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.90 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONI MECCANICHE SU SCUOLABUS ED134XG E CA226HV. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOSCIANO TRUCK SRLS. |
B144665169
|
MOSCIANO TRUCK SRLS
P.iva: 01932080672 |
Data inizio:
22/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.89 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE AUTISTI SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RECCHIA SAS |
B158BEB2CD
|
RECCHIA SAS DI RECCHIA PIERLUIGI & C.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
22/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.88 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | AFFIDAMENTO FORNITURA FASCIA SINDACO BABY PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI ALLA DITTA RECCHIA S.A.S.. IMPEGNO DI SPESA |
B158B2603C
|
Data inizio:
19/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.87 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DEL 8-9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI ELETTORALI ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. |
B1443970E6
|
Data inizio:
16/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.76 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024. FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IGIEN SYSTEM SAS. |
B114E8F812
|
IGIEN SYSTEM SAS DI SERGIO PIZII & C.
P.iva: 00982270670 |
Data inizio:
10/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.71 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEGATORIA ARTISTICA DI ADELE DELFINO |
B114787AA9
|
DELFINO ADELE
P.iva: 00832230676 |
Data inizio:
10/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.70 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DIITA IOBBI GIOVANNA. |
B114D1A444
|
IOBBI
GIOVANNA
|
Data inizio:
10/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.69 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPENSO PER I SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA BANCA POPOLARE DI BARI SPA. |
B115311064
|
BANCA TERCAS SPA - TESORIERE COMUNALE
P.iva: 00075100677 |
Data inizio:
10/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.67 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONI MECCANICHE SU SCUOLABUS E MOTOSCALA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MOSCIANO TRUCK SRLS. |
B05F87A85D
|
MOSCIANO TRUCK SRLS
P.iva: 01932080672 |
Data inizio:
29/03/2024 Data fine: |
€.4.790,07
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.60 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SERVIZI ATTIVI PER LA GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARUBA SPA. |
B0476B712B
|
Data inizio:
29/03/2024 Data fine: |
€.92,46
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.59 | ||
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA KIT PER FIRMA DIGITALE |
B107D975C7
|
Data inizio:
28/03/2024 Data fine: |
€.102,36
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.58 | ||
AREA 4. TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA 1.2 PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI, FINANZIATO DALLUE NGEU, IN FAVORE DELLA DITTA TINN SRL - 1.2 |
BOE67DE4A9
|
Data inizio:
26/03/2024 Data fine: 30/06/2025 |
€.31.171,22
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.56 | ||
AREA 4. TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | C.U.P. N. D57H22000250001 - MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE VIA C. BATTISTI - SERVIZI TECNCI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA FASE ESECUZIONE, COLLAUDO AMMINISTRATIVO - DETERMINA A CONTRARRE. |
|
Data inizio:
26/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.55 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO LEGALE ALLAVV. TITO DI PIETRO. CONTROVERSIA DISCARICA COMUNALE DISMESSA DI SANTARCANGELO. |
B0EFFAFD10
|
DI PIETRO TITO
P.iva: 01467320675 |
Data inizio:
22/03/2024 Data fine: |
€.505,91
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.54 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA INFORTUNI DESTINATA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELLANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2024. |
B0EFA3CDDF
|
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
P.iva: 00898930672 |
Data inizio:
22/03/2024 Data fine: |
€.1.623,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.53 | |
AREA 4. TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | P.N.R.R. - M. 2, C. 4, I. 2.2 - C.U.P. N. D58H22001350001 - MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA SCARPATA SUL FOSSO RIPATTONI - INTEGRAZION E DETERMINA A CONTRARRE. |
|
Data inizio:
18/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.52 | ||
AREA 4. TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DISINFESTAZIONE AREE PUBBLICHE |
B0C1C7DC3A
|
Data inizio:
15/03/2024 Data fine: 15/04/2024 |
€.2.318,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.49 | ||
AREA 4. TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | P.N.R.R. - M. 2, C. 4, I. 2.2 - C.U.P. N. D58H22001350001 - MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA SCARPATA SUL FOSSO RIPATTONI - DETERMINA A CONTRARRE. |
|
Data inizio:
14/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.47 | ||
AREA 4. TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.U.P. N. D55F22001160004 - REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE E PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE. |
B073C48EA5
|
CALABRESE JONNI
P.iva: 01661150670 |
Data inizio:
13/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.46 | |
AREA 4. TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | P.N.R.R. - M. 2, C. 4, I. 2.2 - C.U.P. N. D58H22001350001 - MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA SCARPATA SUL FOSSO RIPATTONI - DETERMINA A CONTRARRE. |
|
Data inizio:
13/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.45 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE PARABREZZA SU SCUOLABUS TARGATO CA226HV. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DISIDORO SERVICE SRL |
B05F9DCC7D
|
Data inizio:
06/03/2024 Data fine: |
€.990,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.44 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE TERNA JCB. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA VISCIOTTI SRLS. |
B05FB17073
|
Data inizio:
07/03/2024 Data fine: |
€.646,20
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.43 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA RISME CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA TECNOLINEA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA |
B0A0800FE0
|
TECNOLINEA SRL
P.iva: 00659730675 |
Data inizio:
01/03/2024 Data fine: |
€.663,10
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.40 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA KIT LENZUOLA ALLA DITTA MEDICAL SUD SRL. IMPEGNO DI SPESA |
B09FF51569
|
MEDICAL SUD SRL
P.iva: 06678850725 |
Data inizio:
01/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.39 | |
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE G.T.I.WIN ANNO 2024 IN USO PRESSO LUFFICIO TRIBUTI. CIG: B08B96C59F |
B08B96C59F
|
S.I.E.L. srl
P.iva: 01565050448 |
Data inizio:
26/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.38 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. |
B07920C553
|
Data inizio:
21/02/2024 Data fine: |
€.1.895,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.35 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE PER LANNO 2024 ALLA DITTA CISIA PROGETTI SRL. IMPEGNO DI SPESA. |
B070D0A261
|
Data inizio:
19/02/2024 Data fine: |
€.6.480,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.33 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO 10 LOTTO 8 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
B06F9E993D
|
EDENRED ITALIA Srl
P.iva: 09429840151 |
Data inizio:
19/02/2024 Data fine: |
€.9.878,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.32 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEMOL-SCAVI SAS. |
B05FCCB83D
|
DEMOL-SCAVI DI PEDICONE DONATO & C. SAS
P.iva: 01445170671 |
Data inizio:
16/02/2024 Data fine: |
€.4.666,19
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.30 | |
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE MENSE E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024. IMPEGNO SPESA DITTA PROIETTI TECH SRL. |
B05F708708
|
Data inizio:
14/02/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.3.044,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.28 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO LEGALE ALLAVV. JACOPO AMBROSINI PER OPPOSIZIONE AD ATTO DI CITAZIONE. |
B05F7750FD
|
Data inizio:
14/02/2024 Data fine: |
€.2.907,60
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.27 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARUBA SPA. |
FORNITURA
|
Data inizio:
14/02/2024 Data fine: 14/02/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.26 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI INCENDIO-ALL RISKS CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. INTEGRAZIONE PREMIO. |
B05FDE50F6
|
Data inizio:
14/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.25 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI REGIONALI 10 MARZO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI ELETTORALI ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. |
B0487CFC58
|
Data inizio:
07/02/2024 Data fine: |
€.704,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.22 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SERVIZI ATTIVI CON LA SOCIETA' ARUBA SPA PER LA GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, CASELLE EMAIL, PEC E SERVER DEDICATO PER LANNO 2024. |
|
Data inizio:
05/02/2024 Data fine: |
€.420,28
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.20 | ||
AREA 4. TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.LGS. N. 81/2023 - RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
ZEA399C1BC
|
Data inizio:
30/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.18 | ||
AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E INOLTRO AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2024 |
B018E5EFD7
|
Data inizio:
25/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.16 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE. IMPEGNO SPESA. |
|
Data inizio:
23/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.15 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE ARCHIVIO CONTRATTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. |
ZF53DAE497
|
Data inizio:
11/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.10 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI INCENDIO-ALL RISKS CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. |
|
Data inizio:
11/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.9 | ||
AREA 5. VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANCI DIGITALE SPA - LIQUIDAZIOINE FATTURA. |
|
Data inizio:
10/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.8 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RCA PER AUTOMEZZI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. |
|
Data inizio:
10/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.7 | ||
AREA 1. AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI RIPATTONI ALLA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE. |
A047054B16
|
Data inizio:
04/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.4 | ||
AREA 5. VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO APPARECCHIATURA AUTOVELOX IMPEGNO DI SPESA. |
|
Data inizio:
27/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.355 | ||
AREA 4. TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P.N.R.R. - M. 1, C. 1, I. 1.1 - C.U.P. N. D51B220001430006 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA L.TA' RIPATTONI - NOMINA COLLAUDATORE STATICO. |
A0437DD274
|
Data inizio:
22/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.354 |
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